Poleć FakturTax znajomym i zyskaj -70% na kolejną fakturę

PRZECZYTAJ

Poleć FakturTax znajomym  zyskaj -70% na kolejną fakturę

BEZPŁATNA KONSULTACJA

31 stycznia 2025
Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej to praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn muszą przerwać prowadzenie swojej firmy. Może to
03 stycznia 2025
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem przechowywania różnego rodzaju dokumentów. Zarówno dokumentacja księgowa, jak i pracownicza, musi być archiwizowana
18 grudnia 2024
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stanowią istotny element współczesnego systemu emerytalnego w Polsce. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu
29 listopada 2024
Umowa o dzieło to popularna forma współpracy, zwłaszcza gdy potrzebujemy jednorazowego wykonania konkretnego zadania o określonym rezultacie, takiego jak stworzenie
12 listopada 2024
Umowa zlecenie to popularna forma zatrudnienia w Polsce, szczególnie chętnie wybierana przez przedsiębiorców, którzy potrzebują elastycznego wsparcia w działaniach firmy.
06 listopada 2024
Rozpoczynając działalność gospodarczą jako osoba prowadząca jednoosobową firmę, jednym z pierwszych i najważniejszych wyborów, przed którym stajesz, jest decyzja o

Czego dowiesz się z artykułu ?

1. VAT- kiedy należy złożyć deklaracje i dokonać płatności?

2. Podatek dochodowy - miesięczne i kwartalne zaliczki

3. Termin płatności PIT?

4. Składki ZUS do kiedy je opłacać? 

FAKTUROWANIE

Polecaj i zarabiaj

bezpłatna konsultacja

Oferta biura rachunkowego 

Wybór formy opodatkowania dla firmy

Biuro Rachunkowe Poznań

Sprawdź ofertę!

Jesteśmy prawdopodobnie jednym z najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu
Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax

Dodatkowe usługi

Zakres Usług

Rejestracja firmy i księgowość 

Informacje

Biuro rachunkowe

godz. otwarcia biura:

pon.-pt. 8:00 -16.00

Zacznij księgowość z nami już dzisiaj!

REGON 38220906600000

NIP 7792501772

KRS 0000765170

 

FakturTax.pl - Kancelaria Rachunkowo-

Podatkowa S.D.P Sp. z o.o.  

ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

a wooden table topped with papers and a pen

Sprawdź nasze inne artykuły

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od skali działalności, musi pilnować ważnych terminów podatkowych. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego (PIT), podatku VAT, jak i składek ZUS. Niewłaściwe terminy mogą skutkować karami i odsetkami, dlatego warto na bieżąco monitorować kalendarz podatnika. 

VAT – kiedy należy złożyć deklaracje i dokonać płatności?

Podatek VAT to obowiązek, który dotyczy większości przedsiębiorców. Termin płatności zależy od tego, czy przedsiębiorca rozlicza się miesięcznie, czy kwartalnie:

  • Rozliczenia miesięczne: podatnicy VAT muszą złożyć deklarację VAT-7 oraz wpłacić należny podatek do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Przykładowo, podatek za styczeń musi być opłacony do 25 lutego.

  • Rozliczenia kwartalne: mali podatnicy mogą rozliczać VAT kwartalnie, korzystając z formularza VAT-7K. W tym przypadku termin złożenia deklaracji i płatności przypada również na 25. dzień miesiąca, ale po zakończeniu kwartału, czyli np. za I kwartał do 25 kwietnia.

Nie zapomnij, że terminy te są identyczne zarówno dla podatników czynnych VAT, jak i zwolnionych z VAT w określonych sytuacjach, jak np. import usług​. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: Podatki.gov.pl

Podatek dochodowy – miesięczne i kwartalne zaliczki

Podatek dochodowy (PIT lub CIT) to kolejny istotny termin dla przedsiębiorców. Obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy zależy od formy opodatkowania i wybranej częstotliwości:

  • Zaliczki miesięczne: przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L) muszą uiścić zaliczkę na podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano dochód.

  • Zaliczki kwartalne: możliwość rozliczania kwartalnego przysługuje wybranym podatnikom. Wówczas termin opłaty zaliczki również przypada na 20. dzień miesiąca po zakończeniu kwartału​

Terminy płatności PIT 

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L) muszą co miesiąc lub co kwartał wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Oto najważniejsze terminy:

  • 20. dzień każdego miesiąca – termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (PIT-5) za poprzedni miesiąc​;

  • 30 kwietnia 2024 roku – ostateczny termin złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37​.

 

Składki ZUS – do kiedy je opłacać?

Wiadome jest to, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność musi regularnie opłacać składki ZUS. Terminy różnią się w zależności od formy działalności (od tego, czy zatrudniasz pracowników, czy nie):

  • do 10. dnia miesiąca – termin dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (tzw. samozatrudnieni).

  • do 15. dnia miesiąca – termin dla firm zatrudniających pracowników.

Pamiętaj, że składki ZUS obejmują ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dotrzymanie tych terminów jest bardzo ważne, ponieważ opóźnienia mogą prowadzić do naliczenia odsetek i problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym​. 

PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR – ważne terminy na początku roku

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mają dodatkowe obowiązki związane z rozliczeniem podatków swoich pracowników:

  • PIT-11 – formularz należy przesłać do urzędu skarbowego do 31 stycznia danego roku, a kopię dostarczyć pracownikowi do 28 lutego. Dokument ten zawiera informacje o dochodach, zaliczkach na podatek dochodowy oraz składkach ZUS.

  • PIT-4R i PIT-8AR – pracodawcy, którzy pobierali zryczałtowany podatek dochodowy, muszą złożyć te formularze również do 31 stycznia danego roku. 

Kary za opóźnienia – czego unikać?

Musisz wiedzieć, że nieopłacenie podatku lub składek ZUS w terminie wiąże się z karami finansowymi. W przypadku opóźnienia w płatności VAT lub PIT, wysokość kar może wynosić od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od skali zaległości. Z tego powodu warto pilnować terminów, aby uniknąć niepotrzebnych problemów finansowych​! 

Jak uniknąć pomyłek? Praktyczne wskazówki

Aby uniknąć opóźnień i kar, warto:

  • korzystać z kalendarzy podatkowych – wiele firm księgowych oferuje darmowe kalendarze, które przypominają o najważniejszych terminach;

  • automatyzować płatności – banki oraz systemy księgowe pozwalają na automatyczne opłacanie podatków i składek;

  • kkonsultować się z biurem rachunkowym – współpraca z księgowym może pomóc w uniknięciu błędów i problemów związanych z podatkami.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w dotrzymywaniu terminów podatkowych lub chcesz mieć pewność, że Twoje rozliczenia są poprawne, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym FakturTax. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, abyś mógł skupić się na prowadzeniu swojego biznesu.

Ważne terminy podatkowe – VAT, PIT, ZUS: Co warto wiedzieć?

27 września 2024